关于农商银行内部审计工作的思考

2019-10-24 12:43:00来源:大众网作者:

  当前,作为地方性金融机构的农商银行,其公司治理下控制和监督环节的审计工作正面临业务领域不断拓宽、经济金融形势日益复杂的新阶段,如何进一步加强审计监督,完善内部控制,积极发挥审计“系统免疫”功能作用,有效推进农商银行加快现代企业建设步伐,促进行业健康有序发展,是具有重要现实意义的课题。

  一、强化内部审计作用,构建客观独立组织体系

  首先加强审计管理。按照系统性、建设性、科学性、权威性的要求,进一步健全组织体系,有效集成使用行业审计力量,加强审计指导、检查、监督和评价,开展对各项业务的审计监督工作。其次突出审计重点。审计工作不能面面俱到,必须突出重点,抓住要害。即上级主管部门出台的重大行业管理制度及国家经济金融方针政策的落实情况,影响改革与发展的核心业务开展情况。三是加大审计查处。维护审计部门的权威性,对审计中发现的违规违纪问题,按有关规定进行严肃处理,并建立整改跟踪台账,确保查处和整改到位。四是引入外部审计。主动、适时组织外部审计,接受外部监督;主动接受银监部门、审计、工商、税务、物价等部门及中介机构的审计监督,推动行业、内部、外部审计三方的交流平台建设,形成优势互动互补。

  二、完善公司治理体系,提高审计效率质量

  一是强化职能定位。增强审计的独立性,提高审计的权威性,消除外部干扰。二是强化审计投入。加强对审计人员业务素质的培养,实施科技战略,发挥信息系统支撑功能。三是强化监督考核。将审计业务量与审计效率质量作为考核的重要依据,以压力和动力激励审计人员的积极性提高。四是强化审计管理。加强对审计项目的全流程管理和监督,全方位实现专人管理,专人监督。五是严把审计计划关。准确掌握审计对象第一手材料,明确审计目标和重点,提高审计项目计划的针对性、可行性。六是严格按照审计程序,制定严谨适用的审计方案,规范完整审计底稿,真实全面揭示问题,提供充分的审计证据,确保审计结果的客观、真实、公正。

  三、充分运用审计成果,力求问题查处纠改到位

  一是夯实基础。进一步加强审计全过程质量控制,保证审计程序合法、事实清楚、取证充分、规章制度引用准确、定性和处理处罚恰当,让审计质量经得起检验。二是加大审计成果的开发利用,以审计告知书、通报、简报和案例分析等形式在一定范围内进行结果共享。三是追究到位。建立健全责任追究制度,加大处罚标准。对审计发现问题给予直接责任人和管理责任人相应经济、行政处罚,将违规积分与经济处罚、个人及所在部门考核和责任追究挂钩并落到实处。四是建立审计问题库,对审计中发现的问题、责任部门和责任人、问题描述、整改落实情况逐条登记,加强后续督查,将审计成果转化为警示和教育案例。  

  诸城农商银行审计部:孙辉

初审编辑:

责任编辑:安蕾蕾

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